职责
1、协助建立全公司的风险控制体系,提升公司风险管控能力;
2、从风险控制、降本增效及独立咨询角度、组织对物资采购及质量进行例行审计、专项审计、流程审计的具体业务开展,并对审计活动负责,发现问题解决问题,推动整改落实。
3、完善公司内部审计,有效组织对公司内部舞弊等各类违规事件的发现,协助稽查进行调查处理。
岗位需求:
1、2025年9月1日至2026年9月1日之间毕业,本科及以上学历;
2、专业要求:审计学、会计学、财务管理等等相关专业;
3、能够进行风险点挖掘、具备敏锐的洞察力和有较强的学习总结思考能力;
4、数据分析能力强,熟练使用EXCEL、会SQL、python等数据分析工具者优先。